НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu10-32021492-499Ключевые слова:
финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, аудиторская проверка, финансовые нарушения, бюджетные процедуры.Аннотация
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования внутреннего финансового аудита, в разрезе федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, которые значительно изменили порядок организации и проведения аудита в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ходе исследования проведен анализ результатов контрольных мероприятий в рамках аудиторских мероприятий учреждений УИС. На основе анализа нарушений, выявляемых в ходе контрольных мероприятий, выделены типичные нарушения и недостатки, допускаемые при совершении бюджетных процедур.. В результате проведенной работы изучены принципы организации и осуществления внутреннего финансового аудита в органах и учреждениях УИС с учетом изменений бюджетного законодательства. Проанализировано состояние внутреннего финансового контроля, выделены типичные ошибки и нарушения финансово-хозяйственной деятельности учреждений УИС.
Список литературы
Грачева А.А., Прудников В.В., Романов А.А. Риск-ориентированный подход к планированию внутреннего финансового аудита в органах и учреждениях ФСИН России // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-3 (86). С. 72-76.
Гусев А. Внутренний финансовый аудит: реализация результатов контрольной деятельности // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2020. № 7. С. 19-27.
Гусев А. Нецелевое использование средств: обзор арбитражной практики // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2021. № 7. С. 17-29.
Гусев А. Обзор судебной практики по вопросам правомерности действий контрольных органов // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2021. № 6. С. 19-26.
Кузьмина И.А. Аудит в сфере закупок // В сборнике: экономика и право: теоретические и практические проблемы современности: Материалы международной научно-практической конференции. Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия экономики и права», Рязанский филиал. 2016. С. 128-130.
Мухин С. Обзор новых нормативных актов в сфере контроля и надзора // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2021. № 8. С. 276.
Иванова А. Применение стандарта «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2020. № 3. С. 56-65.
Павлова С. Применение федеральных стандартов при осуществлении внутреннего финансового аудита // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2020. № 2. С. 47-60.