ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Авторы

  • Е.И. Ефремова Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова

Ключевые слова:

внутренний контроль, система внутреннего контроля, организация контроля, служба внутреннего контроля.

Аннотация

В современной системе развития рыночных отношений, а также в условиях постепенного усложнения структуры и разнообразия организационно-правовых форм компаний, становится все более актуальным и необходимым внедрение такого бизнес-процесса, который позволит предупреждать, выявлять и контролировать действия ответственных лиц, а также возможные недостатки и отклонения – внутреннего контроля. Одной из основных функций внутреннего контроля является получение своевременной информации о том, достигнуты ли поставленные цели и решены ли поставленные задачи. При этом важно, чтобы все системы контроля быстро и своевременно реагировали на обнаружение любых отклонений плана от фактических показателей. Это позволит своевременно вносить коррективы в деятельность организации.

Список литературы

О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 № 44). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения 23.07.2025).

Об аудиторской деятельности. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 11.06.2021). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения 23.07.2025).

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 24.06.2025) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.07.2025).

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О противодействии коррупции".

Казакова Н.А., Ефремова Е.И. Методология риск ориентированного контроля и контроллинга эффективности бизнеса: монография. М., ИНФРА-М, Серия «Научная мысль» (изд. 2-е, испр. и доп.). 2021. 234 с. DOI: 10.12737/monography_5c500980856726.67755087.

Агеева О.А., Матыцына Ю.Д. Мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и экономической безопасности организации // Вестник университета. 2022. № 1. C. 70-77.

Авходиев Г.И., Скобина Е.А., Сотникова Е.А. Систематизация судебно-медицинских экспертиз, назначаемых по уголовным делам // Юридическая наука. 2024. № 1. C. 274-280.

Бжассо А.А., Растегаева Т.А. Формирование системы внутреннего контроля и его значение в управлении компанией в современных условиях // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 1–2. С. 68-70.

Сулимова Е.А., Степанова А.И. Внутренняя среда организации как основа стратегического анализа // Инновации и инвестиции. 2020. № 1. C. 129-133.

Draft Standard on internal audit (SIA) 140- Governance. [Электронный ресурс]. URL: https://taxguru.in/chartered-accountant/draft-standard-internal-audit-sia-140-governance.html (дата обращения 23.07.2025).

Загрузки

Опубликован

02.12.2025

Выпуск

Раздел

Экономические науки