СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Авторы

  • О.А. Зимина ООО «Энерджи Пампс»
  • Е.И. Зацаринная Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Статья поступила в редакцию: 11.07.2026

Статья принята к публикации: 02.09.2026

Статья опубликована: 04.09.2026

Ключевые слова:

внутренний аудит, управленческий учет, 1С:ERP, риск-ориентированный подход, непрерывный контроль, корпоративное управление, ключевые индикаторы рисков, генеративный ИИ, COSO, автоматизация контроля.

Аннотация

В статье исследуется трансформация методологии внутреннего аудита и контроля в условиях цифровой трансформации и импортозамещения программного обеспечения. Обоснована необходимость интеграции функций внутреннего контроля с системой управленческого учета для предоставления высшему руководству достоверной базы для принятия стратегических решений. Рассмотрен риск-ориентированный подход к построению контрольных процедур и их автоматизация в среде «1С:ERP Управление предприятием». Особое внимание уделено адаптации методологии внутреннего аудита к требованиям управления рисками генеративного ИИ на основе руководства COSO 2026 года. Предложена практическая модель внедрения непрерывного аудита с использованием ключевых индикаторов рисков.

Информация о публикации

Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.

Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.

Правообладатель: Издательский дом «Академический».

Лицензия: Статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML

Список литературы

О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 2025). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 05.07.2026).

Кодекс корпоративного управления (одобрен Советом директоров Банка России 21.12.2023). [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 05.07.2026).

Международные профессиональные практики внутреннего аудита (IPPF). Стандарты и Кодекс этики Института внутренних аудиторов (The IIA) / Пер. с англ. М.: Институт внутренних аудиторов, 2024. 184 с.

Пласкова Н.С. Экономический анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности организации: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2024. 252 с. DOI: 10.12737/1907632 ISBN: 978-5-16-018053-3 EDN: RHFGGO.

Савицкая Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2025. 286 с. ISBN: 978-5-16-020979-1.

Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2024. 374 с. ISBN: 978-5-16-018982-6.

Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. М.: Кнорус, 2023. 380 с. ISBN: 978-5-406-10943-4.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Audit-Ready Guidance for Governing Generative AI. [Электронный ресурс]. URL: https://www.journalofaccountancy.com/news/2026/feb/coso-creates-audit-ready-guidance-for-governing-generative-ai/ (дата обращения: 05.07.2026).

AI Risk Management Framework / National Institute of Standards and Technology (NIST). - Gaithersburg: NIST, 2023. 120 p. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1

Отчет о развитии внутреннего аудита в России за 2025 год / Институт внутренних аудиторов (ИИА России). - М.: ИИА, 2026. - 92 с.

Созонов А. С., Тарасенко О. Н. Построение системы внутреннего контроля и аудита в условиях цифровизации сельского хозяйства на примере ФГИС "Зерно" // Вестник НГИЭИ. 2024. № 8 (159). С. 120-132. DOI: 10.24412/2227-9407-2024-8-120-132 EDN: CKNWBA.

Рогуленко Т.М., Бардина И.В., Бодяко А.В., Дьяконова О.С. и др. Внутренний аудит и контроль для коммерческих организаций: учебник / под ред. Т. М. Рогуленко. М.: Кнорус, 2023. 263 с. ISBN: 978-5-406-11137-6 EDN: BQANLO.

Internal Audit Guide to Artificial Intelligence / Institute of Internal Auditors (IIA). Altamonte Springs: IIA Research Foundation, 2024. 78 p. [Электронный ресурс]. URL: https://www.theiia.org/en/publications/ (дата обращения: 05.07.2026).

Чишко П.В., Шур К.А., Лифановская О.В. Риски бизнес-процессов закупки и сбыта: классификация и способы минимизации // Вестник Евразийской науки. 2025. Т. 17, № 2. EDN: VYPJIB.

IAASB Publishes Global Roundtable Feedback on Technology and Quality Management Workstream 10.02.2026 // The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). [Электронный ресурс]. URL: https://www.iaasb.org/news-events/2026-02/iaasb-publishes-global-roundtable-feedback-technology-and-quality-management (дата обращения: 05.07.2026).

Загрузки

Опубликован

04.09.2026

Выпуск

Раздел

Экономические науки